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審計辦對所屬公司開展內部審計

來源:海水之光    更新時間:2014-04-14

加強內部審計對于摸清家底、把好關口、堵塞漏洞、完善監管、改進管理、規范運行具有重要意義,是廉政風險防控的制度保障。所審計辦根據《淡化所2014年內部審計工作要點》計劃安排,在3月份聘請會計事務所對所屬5個公司和塘沽招待所2012年1月至2013年12月的財務報表及經營狀況進行了審計。
    公司領導對此高度重視,與我辦人員積極配合,提供了詳細的財務資料,現場審計過程中還重點關注了重大項目財政資金的支出情況。通過開展內部審計,進一步了解了公司運轉情況,有利于防范風險,強化經營管理,促進了資金使用效益提高,保證了資金使用和資產安全。

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